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索  引  号GKXGXJ-1530166815发文日期2018-01-28
发 布 机 构工信局文    号
名      称2018年凤翔县工信局预算公开
主  题  词     

2018年凤翔县工信局预算公开

一、部门主要职责

1.贯彻落实工业和信息化、科技方面的法律、法规和方针政策,拟定全县工业信息化发展中长期发展规划和政策,并组织实施。

2.贯彻执行有关投资政策和改革方案,指导全县投资管理工作,依法核准投资企业的设立及变更事项,依法监督检查投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

3.贯彻执行工业信息化建设的法律、法规和方针政策,拟订全县工业信息化发展的政策措施并负责监督实施;编制和实施工业经济运行调控纲要;收集、整理、分析和发布相关经济信息。

4.监测、分析全县工业经济运行态势,调节工业经济正常运行;编制并组织实施近期经济运行调控目标,落实有关政策措施;承担协调解决全县工业经济运行和信息化发展中的主要问题并向县委县政府提出意见和建议。

5.负责工业类项目、国家鼓励类产业和产品的备案、核准、确认和批报;负责全县重点工业项目利用贷款和融资工作;负责全县技术改造项目的备案、核准和投资管理;负责技改项目运行、监测、资金使用管理等工作。

6.负责落实省、市促进技术进步和新兴产业的方针、政策,提出产业规划并组织实施;指导行业质量管理,企业技术创新、技术引进、重大引进技术消化吸收和重大技术装备研制;负责编制全县工业新产品开发计划和重点技术创新项目计划;负责管理全县工业新产品、新技术的研究开发、推广应用和鉴定工作;组织落实国家高技术产业中涉及生物医药、新材料和国家工业行业技术规范和标准;拟定全县名牌战略规划、计划、方案和措施,并组织实施;落实国家有关能源节约和资源综合利用等方针政策。

7.拟定全县工业信息化固定资产投资规模和方向,提出县级财政性建设资金安排的建议;承担企业固定资产投资审核的相关工作;拟订和修订全县产业结构调整目录的相关内容,参与投资项目审核;指导产业集群发展和工业园区建设。

8.负责财政扶持中小企业各项资金的审核、申报,会同有关部门了解、协调并监督扶持中小企业各项资金的使用;指导促进中小企业改革和发展,指导促进中小企业开展科技改革和技术创新,进行技术改造和开发新产品;指导中小企业的财务会计、内部审计、质量、安全、环保、资产管理和资产评估等工作;制定并组织实施中小企业发展的调控目标和措施;提出全县发展非公有制经济目标责任考核工作的意见和措施;指导企业的改革、改制、改组工作;协助申报收缴改制企业职工养老保险、职工城镇医疗保险;指导企业的管理、扭亏和减负工作。

9.负责本系统工业企业安全生产工作。

10.拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

11.统筹推进全县信息化工作,着力建设无线城市,实现信息共享、协同创新、智慧管理方便市民生活,提高社会信息化水平、提升市民生活品质。参与智慧城市建设,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和互联网融合,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享。

12.继续做好煤炭市场整治工作,对不符合环保政策的煤场依法依规坚决予以取缔,做好全县工业企业错时错峰生产的综合协调工作。

13.继续贯彻执行中省市县关于铁腕治霾取缔“散乱污”企业的方针政策,持续加大整治力度,实行动态管理,边排查边取缔,严防反弹回潮。

14.负责组织协调中国西凤酒业工业园、城西工业集中区建设相关工作,优化公共服务设施,着力提升园区承载能力。

15.完成县委、县政府及上级主管部门安排的其他工作任务。

二、2018年主要工作任务及目标

1.工业总产值同比增长19.2%;

2.工业增加值同比增长11%;

3.工业增速同比增长18%;

4.非公经济增加值占全县GDP51.4%;

5.加快支持产业转型升级;

6.全力推进重点项目建设;

7.全力营造良好发展环境。

三、部门基层预算单位构成

凤翔县工业信息化局内设行政股室5个,分别为:办公室、运行股、园区与项目建设股、改革与信息化股、科技股。

四、部门人员情况说明

凤翔县工业信息化局机关编制17名,其中:行政编制(含参照公务员管理)实有16名;事业编制1人。离休人员1人。退休人员24人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

凤翔县工业信息化局机关固定资产总额211万元。截至2017年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆。

2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标

2018年本部门项目经费实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款342.7万元。

七、2018年部门预算收支情况

(一)收支总体情况

本部门县本级2018年总收入342.7万元,全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少42.8万元,主要原因是园区建设专项经费消减。

(二)一般公共预算收支情况

2018年本部门一般公共预算支出为342.7万元。

1、基本支出:2625247元。其中:工资福利支出1808023元,对个人和家庭补助支出749224元,商品和服务支出68000元。

2、项目支出:802000元。其中:商品和服务支出802000元。

本部门2018年一般公共预算支出按功能分类、一般公共预算基本支出按经济分类的明细情况详见附表《一般公共预算支出表》和《一般公共预算基本支出表》。

(三)政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门没有国有资本经营预算收支。

(五)部门“三公”经费预算情况

2018年本局“三公”经费预算控制数为6.3万元,较上年下降1.1万元。其中出国(境)费0万元;公务接待费2.9万元,比上年下降0.54万元,预计全年接待50批次600人;公务用车运行费3.4万元,比上年下降0.61万元;公务用车购置费0万元,本单位本年度没有安排公务用车购置费用。“三公经费”下降原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出。

(六)机关运行经费安排情况

2018年全系统机关运行经费(行政及参公事业单位)财政拨款预算6.8万元,与2017年预算机关运行经费相同。

(七)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算资金28100元。

八、2018年项目资金预算说明

1、部门管理的项目资金情况

本部门2018年县本级安排项目资金共计80.2万元,其中:

会议费30000元;

学习培训费30000元;

协税经费50000元;

信访维稳经费30000元;

应急处理经费30000元;

体制创新经费10000元;

依法行政经费30000元;

困难职工生活补助30000元;

园区建设工作经费200000元;

中小企业服务平台建设及电子政务平台运行经费50000元;

工业运行监测212000元;

重点工作专项经费100000元。

2、项目资金绩效目标情况

完成项目支出,保障全县工业信息化、规上企业运行监测等工作的顺利开展进行。

九、名词解释

1.政府支出功能分类:主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2.政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意

十一、2018年部门预算附表

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