索  引  号GKXLYJ-1538125413发文日期2018-08-20
发 布 机 构林业局文    号
名      称县林业局2017年决算公开
主  题  词     

县林业局2017年决算公开

按照中、省、市要求,现对凤翔县林业局2017年度财政收支决算信息予以公开,请社会监督。

一、凤翔县林业局的主要职责

根据凤翔县人民政府办公室文件规定,本部门的的主要职责是:

1、贯彻执行党和国家关于森林生态环境建设,森林资源保护和国土绿化的方针、政策:研究提出全县林业发展战略、规划,并组织实施。

2、负责组织实施《森林法》等林业法律法规,依法管理和利用森林资源和林业用地;起草全县林业工作方面的意见、办法和规定;负责全县林业资金;指导和监督全县林业系统的财务工作。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目,管理、监督全县各项林业资金;指导和监督全县林业系统的财务工作。

4、负责植树造林、封山育林和生态环境建设,组织实施辖区内的天然林保护工程、退耕还林工程、三北防护林体系建设和农业综合开发农田林网建设工程、生态示范县建设等国家生态建设重点工程;组织指导全民义务植树,承办县绿化委员会的日常工作。依法实施对林木种子的管理,指导全县林木种子、苗木基地建设。

5、负责全县森林资源的管理;组织全县森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源使用;组织编制森林采伐限额,并对执行情况进行监督检查;审核办理林木、林副产品的凭证采伐与运输;组织指导林地、林权管理并对依法应由县政府、市政府批准的林地征用、占用进行初审,负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施野生动物自然保护区和湿地的建设管理,指导和监督濒危物种进出境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生动植物及其产品进出境管理;组织指导全县森林病虫害的防治检疫。

7、组织协调、指导监督全县森林防火工作,承担县森林防火指挥部的日常工作;指导全县林业公安工作和森林公安队伍建设,指导协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展计划和林业经济调节意见;监管全县国有集体林业资产;审批审查重点林业建设项目。

9、指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林)和风景林的培养。

10、负责全县林业科技、教育和引智工程,组织重大科技项目和科研成果的推广应用,开展林业后备人才培训和国际合作等工作。

11、对县属林业企业进行宏观管理和指导监督;协调县属森工企业与县政府有关部门、乡镇人民政府之间的关系及出现的重大问题。

12、对全县林产品加工、林产化工、森林旅游、苗木花卉、经济林开发、林业多种经营等林业产业实施指导、协调宏观管理。

13、负责林业信息宣传工作,指导全县林业系统精神文明建设;指导全县国有集体林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。


二、凤翔县林业局的决算单位构成

本部门由机关本级和1个行政单位、5个财政拨款事业单位、2个财政补助事业单位组成,人员情况如下:

单位名称

单位性质

经费管理方式

编制数

实有在职人数

离休人数

林业局机关

行政

全额

14(11个行政、3个事业)

14

2

林业技术推广站

事业

全额

29

27

1

林政管理所

事业

全额

10

10


森林警察大队

事业

全额

5

5


国有汤房庙林场

事业

全额

22

21


国有涧渠林场

事业

全额

26

23


雍兴林场

事业

差额


28


县中心苗圃

事业

自收自支

8

8


三、凤翔县林业局2017年度部门决算表

1.部门决算收支总表(见附件)

2.部门决算收入总表(见附件)

3.部门决算支出总表(见附件)

4.部门决算财政拨款收支总表(见附件)

5.部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(见附件)

6.部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表(见附件)

四、凤翔县林业局2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

本年度收入支出总体情况。

2017年度本年收入合计1171.8万元,较上年减少190.7万元,主要原因是2017年度退休人员工资移交养老保险管理中心发放。

1.收入总计1171.8万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入1171.8万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入0元。

(3)上年结转和结余0元。

2.支出总计1171.8元。包括:基本支出1056.8万元,项目支出115万元。

(二)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度公共预算财政拨款支出1171.8万元,其中:基本支出1056.8万元,项目支出115万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少190.7万元,主要原因是2017年度退休人员工资移交养老保险管理中心发放。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1171.8万元,按支出功能科目分,包括社会保障和就业支出26.45万元,医疗卫生与计划生育支出44.75万元,农林水支出1038.70万元,住房保障支出61.89万元。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1056.8万元,其中:人员经费947.29元,公用经费109.51元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)2017年“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.64万元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费3.6万元,公务接待费2.04万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少290.5元,降低0.5%。

公务用车购置及保有情况:2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量9辆。

公务接待费:2017年度公务接待累计58批次、公务接待累计425人。主要原因是上级单位工程项目检查及考察。

2、培训费支出决算情况

培训费支出1.03万元,主要原因是单位人员外出参加培训。

3、会议费支出决算情况

会议费支出1.26万元,主要原因是单位召开重要会议的会议室租赁费。

(四)2017年政府性基金财政拨款收支情况

2017年政府性基金财政拨款收入0元,支出0元。

(五)2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出56.26万元,主要是机关运行支出的办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费比上年减少3.07万元,降低5%;减少的主要原因是严格按照八项规定执行,节约了不必要的开支。

2、国有资产占用情况

2017年末本部门所属各预算单位实际共有车辆9辆。

3、政府采购支出情况

2017年无预算内政府采购支出。

五.专业名词解释:

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年部门决算批复表(汇总)

2017年部门决算批复表.Xls