一、部门主要职责及机构设置
根据凤办字(2019)73号文件,信访局主要职责是:
(一)负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。(二)负责向县委、县政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出工作建议。(三)承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任,拟定信访督查制度并组织实施,向各镇和县级部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。(四)承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省市有关部门转送、交办的群众信访事项,接待并协调处理来县、上市、赴省、进京集体访和进京非正常访,综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。(五)综合协调和指导全县信访工作,贯彻落实上级有关信访工作的决策部署,研究制定全县有关信访工作的规范性文件,总结推广各镇、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,检查指导全县信访工作,对违反信访工作纪律的行为提出处理建议,负责全县信访工作年度目标责任考核工作。(六)建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制,指导全县信访信息系统建设和应用,全面推行网上信访。(七)承担县信访工作联席会议日常工作,督促落实相关会议决定事项。(八)负责全县信访工作宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。(九)完成县委、县政府交办的其他任务。
凤翔县信访局内设三个股室:办公室、信访接待股、督察督办股。
二、2019年年度部门工作任务
今年全县信访工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进信访工作的重要思想,坚持以“扛起责任、压实担子、解决问题”为核心,以开展“信访基础业务全面提升年”活动为抓手,深入推进信访工作制度改革,持续打好信访矛盾化解攻坚战,下大气力解决信访突出问题,更好地维护群众合法权益、促进全县社会和谐稳定,为“打造宝鸡副中心,建设实力强县”保驾护航。
1.深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想;2.深入推进信访工作制度改革,持续深化阳光信访。稳步推进法治信访。积极构建责任信访;3、扎实开展“信访基础业务全面提升年”活动;4.持续打好信访矛盾化解攻坚战;5.着力提升源头治理水平;6.全力做好敏感节点重大活动期间的信访工作;7.建立健全信访工作联席会议机制;8.着力加强信访干部队伍建设。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个:
序号 |
单位名称 |
1 |
信访局部门本级(机关) |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制7人,其中行政编制7人;实有人员5人,其中行政5人,借调人员4人,临聘人员2人。单位管理的离退休人员10人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆(因工作需要,租赁县服务平台应急车辆1辆),单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款201.4156万元。信访大厅运行机制,化解并妥善处理集体访以及围门堵路事件,充分发挥综合协调、上下联动和服务作用,有力缓解了县委、政府两院信访压力,促进社会和谐稳定,打造“阳光信访”“责任信访”“法制信访”格局。各级两会维稳及中华人民共和国成立70周年活动期间,做好全县面上、点上矛盾纠纷排查化解和驻京期间接访劝返各项工作,确保重大活动和敏感节点时段全县信访形势平稳,和谐稳定。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2019年本部门预算收入201.4156万元,其中一般公共预算拨款收入201.4156万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加2.8895万元,主要原因是信访维稳及大厅运行经费增加;2019年本部门预算支出201.4156万元,其中一般公共预算拨款支出201.4156万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加2.8895万元,主要原因是信访维稳及大厅运行经费增加。
(二)财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入201.4156万元,其中一般公共预算拨款收入201.4156万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加2.8895万元,主要原因是信访维稳及大厅运行经费增加;2019年本部门财政拨款支出201.4156万元,其中一般公共预算拨款支出201.4156万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加2.8895万元,主要原因信访维稳及大厅运行经费增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出201.4156万元,较上年增加2.8895万元,主要原因是差旅费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出201.4156万元,其中:
(1)信访事务188.9663万元,较上年增加8.9812万元,主要原因是差旅费增加;
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出201.4156万元,其中:
(1)工资福利支出(301)71.5356万元,较上年减少6.6395万元,原因是人员减少;
(2)商品和服务支出(302)95.16万元,较上年减少4.86万元,原因是厉行勤俭节约,压缩办公经费;
(3)对个人和家庭的补助支出(303)0.72万元,较上年减少17.611万元,原因是人员减少,经济科目细化;
按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出201.4156万元,其中:
(1)机关工资福利支出(501)71.5356万元,较上年减少6.6395万元,原因是人员减少;
(2)机关商品和服务支出(502)95.16万元,较上年减少4.86万元,原因是厉行勤俭节约,压缩办公经费;
(3)机关资本性支出(-)(503)34万元,较上年增加32万元,原因是今年需要进行局机关修缮和购置办公设备;
4、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
6、“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5万元,较上年减少0.5万元,原因是压缩经费支出。其中:因出国境经费0万元;公务接待费2万元,较上年减少0.2万元,原因是厉行勤俭节约;公务用车运行维护费3万元,较上年减少0.3万元,原因是厉行勤俭节约;公务车购置费0万元。
7、机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排95.16万元,较上年减少4.86万元,原因是落实八项规定厉行勤俭节约。
8、政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1、机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费,办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
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