凤翔县人大常委会办公室2019年部门预算信息公示

发布时间: 2020-11-30 21:40:02

一、部门主要职责

根据凤办字【2015】174号文件,凤翔县人大常委会机关主要职责是坚持人民主体地位,加强人民代表大会制度理论研究和实践创新,发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用;依据宪法和有关法律规定,行使监督职权。围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度,为县人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障;坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度,做好与中共凤翔县委、县政府、县政协及有关部门工作联系;加强人大常委会与省、市、县人大代表的联系,健全代表联络机构和网络平台,充分发挥人大代表的作用,密切代表同人民群众的联系,承办人大代表有关活动的组织工作;组织县人民代表大会换届选举工作,指导镇人民代表大会换届选举工作,承办人事任免事项等具体工作;负责县人代会、委员会、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务以及实施工作;负责协调、保障各工作委员会实施执法检查、调查研究工作,为人大代表视察、检查、调研及其重要活动做好组织服务工作;受理人大代表和群众来信来访,督办和协调处理重大信访案件;负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作;完成县人大领导交办的其他工作任务。

二、2019年度重点工作

2019年工作思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的十九大、省市县委人大工作会议和县委全会精神,按照聚力推动实体经济、改革创新、乡村振兴、生态建设、民生福祉“五个关键”,抓实“八件大事”总体要求,坚持一个中心(致力追赶超越、服务发展大局),把握两个关键(实践创新、实效提升),突出五项重点(决定重大事项、强化依法监督、发挥代表作用、抓好调研宣传、加强自身建设),扎实推进“两个机关”(全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关、同人民群众保持密切联系的代表机关)建设,凝聚代表智慧,依法高效履职,为推动新时代凤翔高质量发展,打造宝鸡副中心,建设实力强县做出新的贡献,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

1、讲政治顾大局,依法行使决定权和任免权。紧紧围绕县委中心开展人大工作;依法科学决定重大事项;认真做好人事任免;适时召开县委人大工作座谈会;扎实开展专题教育。

2、促发展惠民生,积极开展工作监督。强化重点项目建设监督;深化经济运行监督;抓实财政预决算审查监督;积极探索国有资产管理监督;提升预算联网监督实效;聚焦精准脱贫攻坚战;紧盯污染防治攻坚战;高度关注公共卫生事业发展;完善履职监督制度机制;全面加强审议意见督查督办。

3、强法治重规则,切实强化法律监督。大力弘扬宪法精神;提升劳动就业保障水平;高度关注教育事业发展;全面加强普法决议落实;持续关注“拍蝇灭蚊”;积极推进司法监督创新;切实维护政令与法律统一;认真做好信访工作。

4、抓活动增实效,不断丰富代表工作。代表培训提质增效;广泛开展调研走访活动;发挥代表平台作用;全面推进代表向选民述职;优化代表履职考核;狠抓代表建议办理工作;加强和改进县镇人大工作。

5、提素质优服务,倾力建设“两个机关”。增强理论素养;拓展履职能力;优化服务保障;提升人大实效。

三、单位构成

凤翔县人大常委会机关内设6个办事机构:人大常委会办公室、人大常委会法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。

四、人员情况说明

截止2018年底,凤翔县人大常委会机关行政编制22名(含人大常委会领导),科级领导职数12名,其中正科级领导职数6名、副科级领导职数6名。

常委会主任、副主任和专职委员实行编制单列,可与人大常委会机关人员编制分列。

凤翔县人大常委会机关现实有人员39人,其中行政36人、事业3人,离休1人,遗属供养4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日,资产合计208万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款897万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)财政拨款收支情况。

2019年部门财政拨款收支897万元,比上年增加113万元,支出增加的主要原因是工资福利及人员经费增加。

(二)一般公共预算拨款支出明细情况。

2019年一般公共预算拨款收支897万元与上年对比的增加了113万元,支出变化的主要原因是工资福利增加、公务活动频繁等。其中:人员经费支出610万元与上年对比增加了72万元,公用经费支出287万元与上年对比增加了41万元。

2019年一般公共预算总支出897万元(人员经费支出610万元、公用经费支出287万元),较上年预算增加了113万元(人员经费支出增加72万元、公用经费支出增加了41万元)。增加的原因是工资福利增加、公务活动频繁等。

(三)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算支出24万元,较上年预算有所增加。主要原因:一是因公出国(境)费未作预算;二是公务接待费预算较上年上浮了0.9%,主要是兄弟县区调研学习频繁。三是公务用车运行维护费预算较上年上浮了3.7%,主要是公务活动频繁等诸多原因。我单位预算没有安排购置车辆。

2019年会议费预算70万元与上年保持一致,培训费预算18万元与上年保持一致。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年运行经费财政拨款预算27万元,比上年有所增加,主要原因是公务事务运行频繁等原因

(八)政府采购情况。

2019年政府采购预算共7万元。

(九)本单位公开的部门预算已经过保密部门审核和单位领导同意

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、运行经费:为保障行政和财政供养全额事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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