一、部门主要职责及机构设置
1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。
2.团结教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5.核发“中华人民共和国残疾人证”。
6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划,对有关业务领域进行指导与管理。
7.指导各镇、各社区残联和各行政村残协会的工作,负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。
8.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
9.指导和管理各类残疾人社会组织。
10.开展残疾人事业的对外交流与合作。
11.开展残疾预防工作。
二、2019年年度部门工作任务
1.继续落实好残疾人各项优待政策。实施好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放工作,继续将全县建档立卡贫困户和低保户中的残疾人按照办证时间节点要求全部纳入两项补贴保障范围;继续实施困难残疾人家庭临时救助等补贴,全力保障贫困残疾人基本生活。继续做好全县重度残疾人参加农合疗免费参保及全县残疾人养老保险补贴工作,真正做到残疾群众看得起病,住得起院,养老不用愁。
2.全力抓好全县残疾儿童教育工作。与县特教学校紧密协作,精心设计相关项目,在做全县特教学校日常特教工作的同时,进一步挖掘全县残疾儿童送教上门工作的潜力,把全县残疾儿童送教上门工作与残疾儿童康复及心理疏导工作有机结合起来,为全县残疾儿童提供全方位多功能的教育、康复及医疗保障。
3.持续推进残疾人康复服务工作。按照各类残疾人的康复需求,及时与市残联合作医疗单位和县残疾人康复中心联系,继续全面实施全县残疾人精准康复服务工作,继续抓好0-14周岁残疾儿童康复救助与助养项目;做好白内障患者复明工程;精神病患者免费住院等康复救助项目,继续保障全县各类人群的辅助器具需求,重点做好全县建档立卡贫困户中残疾人各类辅助器具的免费配发,从而使残疾人更好的参与社会活动,也为残疾人功能康复提供保障,以此达到更好的康复效果。
4.积极推进轻度智力、精神和重度肢体残疾人托养及家庭无障碍改造工作。以政府购买服务等形式,计划以镇为单位的全覆盖,逐步为家庭照料有困难的重度肢体残疾人、轻度精神、智力残疾人提供有效服务,逐步为残疾人出行困难的家庭实施无障碍改造项目,切实改善残疾人的出行和生活环境。
5.不断加大残疾人创业就业工作力度。积极争取省市集中安置残疾人企业、残疾人自主创业及阳光增收等项目及资金,完成好项目的同时促进我县更多的残疾人实现创业与就业。
6.全力优化残疾人证件办理工作流程。结合“最多跑一次”、“放管服”等精神要求,坚持“就近就便”原则,继续优化办证程序,实施好全县《残疾人证》办理全程无障碍、无收费工作,特别是以贫困户家庭的残疾人为重点,及时落实他们办证后的相关政策。全力抓好残疾人证精细化管理工作,不断完善残疾人办证过程的优化服务。
7.持续做强残疾人事业基层组织。抓好基层残疾人专职委员选聘、管理、培训等工作,加强镇村专委业务能力的同时积极协调提高村级专委工作补贴,抓好全县残疾人基层组织建设,更好的为残疾人做好服务。
8.聚力引导残疾人共享改革发展成果。组织开展丰富多彩的残疾人文体活动,利用“助残日、爱耳日、精神残疾日”等残疾人节日,举办丰富多彩的文体活动,把积极向上的正能量传递到每一个残疾人的心中,促进残疾人平等参与社会,努力提高残疾人的文化素质和生活水平。同时,积极协调司法部门,全面开展残疾人法律援助工作,确保每一位残疾人的合法权益得到有效保护。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
凤翔县残疾人联合会 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制8人,其中行政编制3人、事业编制5人;实有人员8人,其中行政3人、事业5人。单位管理的离退休人员4人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,为流动服务车。2019年部门预算没有安排购置车辆预算。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款153.1245万元,当年县残联本级和所属单位无政府基金预算。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2019年本部门预算收入153.1245万元,其中一般公共预算拨款收入153.1245万元,2019年本部门预算收入较上年增加8.79175万元,主要原因是人员工资福利支出和培训经费增加;2019年本部门预算支出153.1245万元,其中一般公共预算拨款支出153.1245万元。
(二)财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入153.1245万元,其中一般公共预算拨款收入153.1245万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加8.79175万元,主要原因是人员工资福利支出和培训经费增加;2019年本部门财政拨款支出153.1245万元,其中一般公共预算拨款支出153.1245万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出153.1245万元,较上年增加8.79175万元,主要原因是人员工资福利支出和培训经费增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出153.1245万元,其中:
(1)其他残疾人事业支出(2081199)153.1245万元,较上年增加8.79175万元,原因是人员工资福利支出和培训经费增加;
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出153.1245万元,其中:
(1)工资福利支出(301)84.7445万元,较上年增加1.87175万元,原因是人员工资增加;
(2)商品和服务支出(302)68.38万元,较上年增加6.92万元,原因是培训经费增加;
4、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
6、“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7万元,较上年减少0.8万元,原因是贯彻中央八项规定,厉行节约,压缩公务接待次数和标准。其中:公务接待费4万元,较上年减少0.8万元,原因是压缩公务接待次数和标准;公务用车运行维护费3万元,较上年无变化。
7、机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排3.2万元,较上年无变化。
8、政府采购情况
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、2019年部门预算附表/AttachedFolder/file/201905/20190516180211_99069.xls
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