凤翔县机关工委2019年部门公开

发布时间: 2019-04-17 00:00:00

一、部门主要职责及机构设置

根据凤办字[2017]173号文件,机关工委的主要职责是:

1、指导县直机关各级党组织党的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究,负责县直机关干部的理论培训以及入党积极分子的培训工作;

2、指导县直机关各级党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作,指导、协调县直机关的精神文明建设活动;

3、负责县直机关各部门机关党总支、党支部书记、副书记的考核、任免和培训工作;

4、负责县直机关党员的管理教育、新发展党员的考察、审批及党费的收缴、管理和使用工作;

5、完成县委交办的其它任务。

二、2019年年度部门工作任务

2019年县直机关党建工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,以党的政治建设为统领,突出政治引领、主题教育、支部建设、中心工作、正风肃纪,强化自身建设,不断提升机关党的建设质量和水平,为推动新时代凤翔高质量发展提供坚强保障,以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

一、突出政治引领,不断强化政治建设1. 切实做到“两个维护”。2. 严肃党内政治生活。3. 严格遵守党章党规。

二、突出主题教育,不断强化思想建设

4. 加强理想信念教育。5. 抓好新形势下意识形态工作。6. 深入开展新时代机关党建研究。

三、突出支部建设,不断强化组织建设。

7.压实机关党建工作责任。8. 全面推进标准化支部创建活动。9. 加强党务干部队伍建设。10.强化党员教育管理。

四、突出中心工作,不断强化服务水平。

11. 打造机关党建服务品牌。12. 聚焦中心服务大局。13. 深入基层服务群众。

五、突出正风肃纪,不断强化作风建设。

14. 强化机关监督执纪问责。15. 全面加强纪律建设。

六、强化自身建设,不断提高机关党建水平

16. 切实提高履职本领。17.推进机关党建工作联动。

三、部门预算单位构成


序号

单位名称

1

凤翔县机关工委部门本级(机关)

2


四、部门人员情况说明

(截止2018年底,本部门人员编制3人,其中行政编制2人、事业编制1人;实有人员4人,其中行政3人、事业1人。单位管理的离退休人员5人。)

五、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

(2019年本部门预算收入94.8483万元,其中一般公共预算拨款收入94.8483万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少0.3195万元,主要原因是财政压缩经费;2019年本部门预算支出94.8483万元,其中一般公共预算拨款支出94.8483万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少0.3195万元,主要原因是财政压缩经费。)

(二)财政拨款收支情况

(2019年本部门财政拨款收入94.8483万元,其中一般公共预算拨款收入94.8483万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少0.3195万元,主要原因是本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出;2019年本部门财政拨款支出94.8483万元,其中一般公共预算拨款支出94.8483万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少0.3195万元,主要原因本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出。)

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

(2019年本部门一般公共预算拨款支出94.8483万元,较上年减少0.3195万元,主要原因是本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出)。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出94.8483万元,其中:

(1)行政运行(2013601)60.6483万元,较上年增加17.3565万元,原因是增加工作人员和工作人员工资上调;

(2)一般行政管理事务(2013602)34.2万元,较上年减少17.676万元,原因是本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出;

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出94.8483万元,其中:

(1)工资福利支出(301)53.0463万元,较上年增加14.9225万元,原因是人员增加和人员工资上调;

(2)商品和服务支出(302)39.44万元,较上年减少15.636万元,原因是本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出;

(3)对个人和家庭的补助支出(303)2.362万元,较上年增加0.394 万元,原因是伤残补助政策性增加;

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出94.8483万元,其中:

(1)机关工资福利支出(501)53.0463万元,较上年增加14.9225万元,原因是人员增加和人员工资上调;

(2)机关商品和服务支出(502)39.44万元,较上年减少15.636万元,原因是财政压缩经费;

(3)对个人的家庭补助支出(509)2.362万元,较上年增加0.394万元,原因是伤残补助政策性增加;

(4)机关资本性支出(二)(504)**万元,较上年增加(减少)万元,原因是……;

5、“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出14.5万元,较上年减少 14.836万元,原因是本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控三公经费支出。其中:因出国境经费0万元,公务接待费1.2万元,会议费2.3万元,培训费11万元。

6、政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

六、专业名词解释

1、机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费,办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

附件2:

2019年部门预算公开报表目录


1、2019年部门预算收支总表;

2、2019年部门预算收入总表;

3、2019年部门预算支出总表;

4、2019年部门预算财政拨款收支总表;

5、2019年部门预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目);

6、2019年部门预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目);

7、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目);

8、2019年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目);

9、2019年部门预算政府性基金收支表;

10、2019年部门预算专项业务经费收支表;

11、2019年部门预算财政拨款结转资金支出表;

12、2019年部门预算政府采购预算表;

13、2019年部门预算一般公共预算拨款“三公“经费及会议费、培训费支出预算表

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